lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010053
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.076,80
Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017041929J.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/03/2020 1209 2020 384,60
19/02/2020 1193 2020 384,60
30/01/2020 1173 2020 384,60
22/04/2020 1224 2020 384,60
25/05/2020 1239 2020 384,60
29/06/2020 1269 2020 384,60
28/07/2020 1284 2020 384,60
28/08/2020 1303 2020 384,60
Quantidade: 8 Valor total: 3.076,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2020 14040019 2020 384,60
12/05/2020 12050020 2020 384,60
05/06/2020 05060016 2020 384,60
05/06/2020 05060019 2020 384,60
17/07/2020 17070030 2020 384,60
14/08/2020 14080032 2020 384,60
16/09/2020 16090025 2020 384,60
13/10/2020 13100073 2020 384,60
Quantidade: 8 Valor total: 3.076,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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