lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050004
Data: 19/05/2020
Valor: R$ 46.150,20
Fornecedor: DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015-2019032113A.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/10/2020 14610 2020 1.544,80
04/11/2020 14778 2020 2.051,00
20/11/2020 14993 2020 1.904,00
25/11/2020 15042 2020 2.402,40
01/12/2020 15128 2020 2.576,00
03/12/2020 15160 2020 7.042,00
10/12/2020 15263 2020 4.622,10
17/12/2020 15330 2020 7.994,00
23/12/2020 14928 2020 2.100,00
Quantidade: 9 Valor total: 32.236,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 10110091 2020 1.544,80
10/12/2020 10120024 2020 2.402,40
10/12/2020 10120026 2020 1.904,00
10/12/2020 10120028 2020 2.051,00
Quantidade: 4 Valor total: 7.902,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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