lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010110 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010110
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 23.833,26
Fornecedor: WAR COMERCIO E SERV LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 03.281.123/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS LOCALIDADES DE MALHADA/PEDRA BRANCA ILHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2019-01-PE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/02/2021 808 2021 2.166,66
08/03/2021 1 2021 2.166,66
12/04/2021 19 2021 2.166,66
05/05/2021 37 2021 2.166,66
08/06/2021 50 2021 2.166,66
02/07/2021 65 2021 2.166,66
18/08/2021 105 2021 2.166,66
03/09/2021 107 2021 2.166,66
08/10/2021 132 2021 2.166,66
04/11/2021 137 2021 2.166,66
02/12/2021 154 2021 2.166,66
Quantidade: 11 Valor total: 23.833,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2021 11030012 2021 2.166,66
25/02/2021 25020187 2021 2.166,66
15/04/2021 15040075 2021 2.166,66
10/05/2021 10050095 2021 2.166,66
21/06/2021 21060008 2021 2.166,66
19/07/2021 19070019 2021 2.166,66
31/08/2021 31080133 2021 2.166,66
10/09/2021 10090042 2021 2.166,66
25/10/2021 25100002 2021 2.166,66
11/11/2021 11110083 2021 2.166,66
10/12/2021 10120015 2021 2.166,66
Quantidade: 11 Valor total: 23.833,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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