lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4340 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 12:56:02
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03040011 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
79,68 600,00 600,00
EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. REF. SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNIC [...]
1.308,16 120,00 120,00
EMPENHO: 03040009 - DATA: 03/04/2025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120 [...]
18.916,00 18.916,00 18.916,00
EMPENHO: 03040014 - DATA: 03/04/2025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
84.108,64 84.108,64 84.108,64
EMPENHO: 03040013 - DATA: 03/04/2025
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE.
1.009.174,57 641.341,36 641.341,36
EMPENHO: 03040007 - DATA: 03/04/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
1.409,50 1.409,50 1.409,50
EMPENHO: 03040006 - DATA: 03/04/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
138.144,79 138.144,79 138.144,79
EMPENHO: 03040031 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
26.032,65 0,00 0,00
EMPENHO: 03040030 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.
4.338,78 0,00 0,00
EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
1.496,12 60,00 60,00
EMPENHO: 03040008 - DATA: 03/04/2025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
30.400,00 15.200,00 15.200,00
EMPENHO: 03040005 - DATA: 03/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEÍCULO DE PLACA: RIL-0D48, CONFORME CONTRTAO Nº 0420 [...]
187,95 187,95 187,95
EMPENHO: 02040036 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
75,41 0,00 0,00
EMPENHO: 02040013 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
157,07 315,00 315,00
EMPENHO: 02040028 - DATA: 02/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
4.888,40 3.650,22 2.266,60
EMPENHO: 02040026 - DATA: 02/04/2025
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-P [...]
395,00 395,00 395,00
EMPENHO: 02040032 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
3.709,07 0,00 0,00
EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
37,56 505,00 505,00
EMPENHO: 02040055 - DATA: 02/04/2025
BANCO BRADESCO S/A
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
1.186,85 0,00 0,00
EMPENHO: 02040054 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
931,90 0,00 0,00
EMPENHO: 02040024 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
317,00 317,00 317,00
EMPENHO: 02040023 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
2.149,50 2.149,50 2.149,50
EMPENHO: 02040022 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
801,20 801,20 801,20
EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO HOSPITAL VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, E [...]
4.187,00 4.187,00 4.187,00
EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: RIH-1C38, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
1.665,50 1.665,50 1.665,50
EMPENHO: 02040052 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
516,76 0,00 0,00
EMPENHO: 02040048 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
39,00 0,00 0,00
EMPENHO: 02040046 - DATA: 02/04/2025
BANCO BRADESCO S/A
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
336,81 0,00 0,00
EMPENHO: 02040045 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
8.165,55 0,00 0,00
EMPENHO: 02040044 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
1.583,51 0,00 0,00

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