Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
30/04/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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16.067,93 |
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30/04/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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301,15 |
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30/04/2024 |
EMPENHO: 02010118
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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29,98 |
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30/04/2024 |
EMPENHO: 02010098
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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20,24 |
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30/04/2024 |
EMPENHO: 02010008
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
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9.604,34 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 29040002
00.064.336/0001-18
VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
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1.705,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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11,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 29040004
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO.
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1.432,98 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 16040008
23.365.148/0001-25
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRE [...]
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5.200,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 16040009
19.243.077/0001-10
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRE [...]
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2.920,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 02010029
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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3.988,86 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 02010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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3.133,13 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 29040003
00.064.336/0001-18
VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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1.050,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 02010060
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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846,66 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 01040037
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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579,07 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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510,44 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 08040004
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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5.582,40 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 26020004
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: EEIF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA E EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILI [...]
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5.500,00 |
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25/04/2024 |
EMPENHO: 24040002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241406948) REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NO BAIRRO SANTA INÊS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO [...]
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99,64 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 26030013
002.XXX.XXX-85
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
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60,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01040033
024.XXX.XXX-86
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
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60,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 03040008
065.XXX.XXX-19
WHALLISON RODRIGUES GOMES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
|
60,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 05040011
065.XXX.XXX-19
WHALLISON RODRIGUES GOMES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
|
60,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 22030003
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.460,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 22030004
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
1.866,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 22030005
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.750,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01040009
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
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4.095,72 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01040017
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO- [...]
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45.646,36 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01040019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POH-9027, PMT-3712, PNP- [...]
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12.783,75 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01040018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, POF-7689, POF- [...]
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12.608,74 |
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