| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
29090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
3.568,15 |
|
| 19/11/2025 |
29090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
23.641,50 |
|
| 19/11/2025 |
22040008
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A TAXA PELA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PARA A RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A TAXA PELA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PARA A RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A TAXA PELA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PARA A RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 19/11/2025 |
03110004
M L U DUARTE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA A SRA. MARIA DE FÁTIMA LEMOS DA SILVA, NO ABRIGO DE IDOSOS: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO FRANCISCO, 765, B [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
03020039
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
10.037,61 |
|
| 19/11/2025 |
02060041
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
61.991,82 |
|
| 19/11/2025 |
02010176
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
818,87 |
|
| 19/11/2025 |
02010069
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.491,33 |
|
| 19/11/2025 |
02010068
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
363,71 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
6.879,33 |
|
| 19/11/2025 |
02010063
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
12.852,42 |
|
| 19/11/2025 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.357,66 |
|
| 19/11/2025 |
02010054
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.685,75 |
|
| 19/11/2025 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.224,07 |
|
| 19/11/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.089,59 |
|
| 19/11/2025 |
02010017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2025 [...]
|
PAGO |
19.145,14 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
16.884,28 |
|
| 19/11/2025 |
01100148
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
|
PAGO |
47.513,76 |
|
| 19/11/2025 |
01100147
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONF [...]
|
PAGO |
26.700,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100146
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
|
PAGO |
6.592,38 |
|
| 19/11/2025 |
01100145
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
|
PAGO |
75.508,35 |
|
| 19/11/2025 |
01100144
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU PELA CESSAO DO SERVIDOR TULIO MARCOS BRAUN METO - MATRICULA 753471-5, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE II RE 20H, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.064,63 |
|
| 19/11/2025 |
01100136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE [...]
|
PAGO |
18.419,72 |
|
| 19/11/2025 |
01100134
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250729004SECULT. REF. NF. Nº [...]
|
PAGO |
403,10 |
|
| 19/11/2025 |
01100125
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS E BORRACHARIA, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060302-SAS [...]
|
PAGO |
117,64 |
|
| 19/11/2025 |
01100124
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS E BORRACHARIA, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA. REF. NFS. Nº 29426.
|
PAGO |
294,09 |
|
| 19/11/2025 |
01100123
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E BORRACHARIA, JUNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA. REF. NFS. N [...]
|
PAGO |
311,75 |
|
| 19/11/2025 |
01100121
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME. REF. NFS. Nº [...]
|
PAGO |
12.125,15 |
|
| 19/11/2025 |
01100120
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME. [...]
|
PAGO |
86.591,71 |
|
| 19/11/2025 |
01100119
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME. REF. NFS. Nº [...]
|
PAGO |
270,59 |
|
| 19/11/2025 |
01100118
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060311-SSP. REF. NFS. N [...]
|
PAGO |
270,57 |
|
| 19/11/2025 |
01100116
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060305SEAGRI. REF. NF [...]
|
PAGO |
522,33 |
|
| 19/11/2025 |
01100114
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
32.578,71 |
|
| 19/11/2025 |
01100058
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060311-SSP. REF. NFS. Nº [...]
|
PAGO |
10.601,35 |
|
| 19/11/2025 |
01100018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/ [...]
|
PAGO |
4.660,23 |
|
| 19/11/2025 |
01100017
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.452,19 |
|
| 19/11/2025 |
01100016
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.069,37 |
|
| 19/11/2025 |
01090086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
24.588,05 |
|
| 19/11/2025 |
01090084
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.661,59 |
|
| 19/11/2025 |
01090083
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
11.770,72 |
|
| 19/11/2025 |
01090082
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
10.066,53 |
|
| 19/11/2025 |
01080061
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CRIANÇA FELIZ) MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.117,49 |
|
| 19/11/2025 |
01080060
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
20.795,65 |
|
| 19/11/2025 |
01080035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAM [...]
|
PAGO |
5.109,75 |
|
| 19/11/2025 |
01080034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAMENTO). MÊS [...]
|
PAGO |
191,31 |
|
| 19/11/2025 |
01080033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAMENTO). MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.360,31 |
|
| 19/11/2025 |
01080012
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CADASTRO ÚNICO). MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.229,94 |
|
| 19/11/2025 |
01070029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OU [...]
|
PAGO |
64.202,56 |
|
| 18/11/2025 |
25070002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADO A PALESTRA, ATENDIMENTOS A NEURODIVERSIDADE QUE ACONTECERÁ DIA 06/08/2025 . SOB. ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
PAGO |
328,00 |
|
| 18/11/2025 |
22100007
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃ [...]
|
PAGO |
239,25 |
|
| 18/11/2025 |
19080006
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025ESA, REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
84,40 |
|
| 18/11/2025 |
19080006
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025ESA. REF. NF. Nº 2875.
|
PAGO |
105,10 |
|
| 18/11/2025 |
16100016
ALFREDO VIEIRA DE HOLANDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTEC [...]
|
PAGO |
25.212,24 |
|
| 18/11/2025 |
16100007
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. REF. N [...]
|
PAGO |
313,50 |
|
| 18/11/2025 |
13100006
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. REF. N [...]
|
PAGO |
240,30 |
|
| 18/11/2025 |
05080014
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CNTRATO Nº 202508050025ESA, REFERENTE [...]
|
PAGO |
8.019,85 |
|
| 18/11/2025 |
05080014
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CNTRATO Nº 202508050025ESA, REFERENTE [...]
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