Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
16/10/2024 |
EMPENHO: 02010149
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
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4.244,34 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02010149
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
16.825,39 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02010151
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
24.709,71 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02010151
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
5.517,20 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02010152
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
5.107,70 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02010147
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
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20.025,94 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 22070015
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F [...]
|
3.159,36 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 11070022
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E F [...]
|
2.493,40 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 01070124
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E F [...]
|
2.413,06 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 01070125
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP- [...]
|
47.717,44 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 07100003
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B.
|
8.085,00 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 01070130
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP- [...]
|
13.954,94 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 06050002
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202 [...]
|
4.252,65 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 10070007
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202 [...]
|
3.486,42 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 11070029
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP- [...]
|
12.304,52 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 22070023
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG- [...]
|
13.765,64 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 27050007
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
3.586,01 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 11070003
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
3.383,90 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 17070003
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
876,07 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 23040002
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
428,75 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 17070002
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I..
|
1.622,70 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 11070002
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I..
|
994,00 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02070005
09.017.325/0001-51
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, POF-6079, POF-7689, POF-6829, POF-6529, POF-6409, POF-7959, NRA-1477, NQW-3A28, OSS-1495, OSR-3165 E OSR-5435 PERT [...]
|
24.760,48 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 02010050
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
144,88 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 02010050
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
1.550,93 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 02010050
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
114,20 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 01070138
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENE [...]
|
2.663,71 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
|
16/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
264,27 |
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16/10/2024 |
EMPENHO: 01020173
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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169,36 |
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