lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 12:18:36
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/02/2024 EMPENHO: 22010003
18.252.682/0001-95
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

SERVIÇO DE REMOÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
12.105,00
09/02/2024 EMPENHO: 02010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
48,00
09/02/2024 EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
41.201,97
09/02/2024 EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
1,20
09/02/2024 EMPENHO: 02010007
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
119.048,71
09/02/2024 EMPENHO: 01020003
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
149.167,04
09/02/2024 EMPENHO: 06020005
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
170.000,00
09/02/2024 EMPENHO: 06020004
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
85.680,70
09/02/2024 EMPENHO: 06020003
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
170.869,19
09/02/2024 EMPENHO: 01020002
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
204.040,56
08/02/2024 EMPENHO: 08020029
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
209,56
08/02/2024 EMPENHO: 02010118
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
206,37
07/02/2024 EMPENHO: 07020004
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
6.692,56
07/02/2024 EMPENHO: 07020005
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
53.024,83
07/02/2024 EMPENHO: 07020006
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
47.661,80
07/02/2024 EMPENHO: 07020007
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
13.316,82
07/02/2024 EMPENHO: 04010012
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, SAT-2G9 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇ [...]
3.562,17
07/02/2024 EMPENHO: 04010013
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
2.581,47
07/02/2024 EMPENHO: 18010003
31.746.576/0001-26
ACM FERREIRA GASES LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
12.750,00
07/02/2024 EMPENHO: 18010002
31.746.576/0001-26
ACM FERREIRA GASES LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
1.995,00
07/02/2024 EMPENHO: 04010015
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
9.485,85
07/02/2024 EMPENHO: 11010025
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
10.431,18
07/02/2024 EMPENHO: 04010016
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
11.455,61
07/02/2024 EMPENHO: 31010014
35.009.752/0001-06
M J DINIZ & CIA LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÃNCIA NO BAIRRO ACAMPAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
633,75
07/02/2024 EMPENHO: 11010030
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
504,88
07/02/2024 EMPENHO: 04010020
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
410,44
07/02/2024 EMPENHO: 11010029
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
932,55
07/02/2024 EMPENHO: 04010019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
1.221,84
07/02/2024 EMPENHO: 11010028
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
1.475,90
07/02/2024 EMPENHO: 04010018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
1.367,36

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