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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 6122 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 11:41:49
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/07/2024 EMPENHO: 28020008
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
367,35
19/07/2024 EMPENHO: 28020007
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
241.480,00
19/07/2024 EMPENHO: 28020009
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
175.300,00
19/07/2024 EMPENHO: 28020007
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
5.000,00
19/07/2024 EMPENHO: 28020008
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
7.347,00
19/07/2024 EMPENHO: 28020010
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO [...]
6.128,00
19/07/2024 EMPENHO: 02010122
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
1.056,25
19/07/2024 EMPENHO: 03060175
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM [...]
6.815,63
19/07/2024 EMPENHO: 02010040
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
43.447,69
19/07/2024 EMPENHO: 02010022
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
11,72
19/07/2024 EMPENHO: 02010026
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
82,04
19/07/2024 EMPENHO: 02010028
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
70,32
19/07/2024 EMPENHO: 03070003
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS [...]
17.031,48
19/07/2024 EMPENHO: 02010030
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
11,72
19/07/2024 EMPENHO: 02010034
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
11,72
19/07/2024 EMPENHO: 02010045
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
30.868,16
19/07/2024 EMPENHO: 02010044
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
12.148,40
19/07/2024 EMPENHO: 02050116
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMEN [...]
7.881,51
19/07/2024 EMPENHO: 02010047
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
18.200,58
19/07/2024 EMPENHO: 13030021
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
150,00
19/07/2024 EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
27.758,38
19/07/2024 EMPENHO: 11070005
44.711.543/0001-92
ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E [...]
532,00
19/07/2024 EMPENHO: 13030014
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
900,00
19/07/2024 EMPENHO: 13030016
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
600,00
19/07/2024 EMPENHO: 13030015
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
900,00
19/07/2024 EMPENHO: 13030017
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
300,00
19/07/2024 EMPENHO: 02010049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
3.075,14
19/07/2024 EMPENHO: 02010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
11,72
19/07/2024 EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
9.286,87
19/07/2024 EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
6.173,13

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