lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10050012 - DATA: 10/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050012
Data: 10/05/2024
Valor: R$ 35.703,64
Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA
CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6919, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/05/2024 8831 2024 35.703,64
Quantidade: 1 Valor total: 35.703,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2024 29050070 2024 35.703,64
Quantidade: 1 Valor total: 35.703,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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