lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20050021 - DATA: 20/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20050021
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 9.196,16
Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA
CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-5088, NQE-2085, POF-7699, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-6079, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2024 8854 2024 9.196,16
Quantidade: 1 Valor total: 9.196,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2024 17060018 2024 9.196,16
Quantidade: 1 Valor total: 9.196,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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