lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020001
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 1.250,00
Fornecedor: KARLA KAROLINE BEZERRA
CPF do fornecedor: ***.892.883-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DOS PRÉDIOS DE POSSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICI´PIO DE PENTECOSTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 2024000056 2024 1.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020058 2024 1.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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