lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 6111 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:48:12
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/11/2024 EMPENHO: 02010051
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
542,28
08/11/2024 EMPENHO: 02090169
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
11,13
08/11/2024 EMPENHO: 02010052
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
80,11
08/11/2024 EMPENHO: 03060042
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
8.203,00
08/11/2024 EMPENHO: 02010233
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
507,33
08/11/2024 EMPENHO: 02010231
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
87,62
08/11/2024 EMPENHO: 02010232
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
80,11
08/11/2024 EMPENHO: 21080003
26.711.958/0001-84
Y.A. DE MORAES - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE D [...]
7.778,33
08/11/2024 EMPENHO: 13030015
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
900,00
08/11/2024 EMPENHO: 13030016
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
600,00
08/11/2024 EMPENHO: 13030014
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
900,00
08/11/2024 EMPENHO: 13030017
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
300,00
08/11/2024 EMPENHO: 03060048
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
465,00
08/11/2024 EMPENHO: 03060047
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
145,00
08/11/2024 EMPENHO: 03060045
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
560,00
08/11/2024 EMPENHO: 03060046
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
235,00
08/11/2024 EMPENHO: 02090056
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
28.102,30
08/11/2024 EMPENHO: 02090056
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
11,23
08/11/2024 EMPENHO: 02010007
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
110.338,71
08/11/2024 EMPENHO: 01110004
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMEN [...]
22.733,94
06/11/2024 EMPENHO: 17100002
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F.
1.882,00
06/11/2024 EMPENHO: 10100011
10.331.868/0001-28
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

AQUISIÇÃO DE CLORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
4.213,00
06/11/2024 EMPENHO: 17100001
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0120231 [...]
416,65
06/11/2024 EMPENHO: 16100002
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. [...]
378,15
06/11/2024 EMPENHO: 25100001
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122 [...]
18.287,85
06/11/2024 EMPENHO: 12080015
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
836,77
06/11/2024 EMPENHO: 01080036
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
697,74
06/11/2024 EMPENHO: 22070013
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
309,05
06/11/2024 EMPENHO: 11070020
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
509,73
06/11/2024 EMPENHO: 01070109
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
1.144,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito