Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/11/2024 |
EMPENHO: 01100059
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, SAP-3H97, OIO-4788, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, [...]
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2.025,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100065
12.845.971/0001-11
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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21.318,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100067
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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72.804,78 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100061
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477 E POF-6829, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MU [...]
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134,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100062
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, POG-9027, POG-8707, PMT-3712 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MU [...]
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223,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100060
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
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23,38 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100011
21.931.002/0001-74
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA) MODELO RENAUT/MASTER INOVA AM3, DE PLACA: SKF-2H81 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBUL [...]
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2.600,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100014
21.931.002/0001-74
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F8SL004018 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂN [...]
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400,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 02010071
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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79,34 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 02010071
76.535.764/0001-43
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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86,59 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 13030017
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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300,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 03060045
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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560,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 02090174
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 E NQW-2F28 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPI [...]
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72,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100063
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
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19,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100090
07.682.651/0001-58
BOLSA - BANDA DE MUSICA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOS [...]
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5.000,00 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 04110011
18.252.682/0001-95
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
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63.639,09 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 04110010
05.032.726/0001-20
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
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270.054,75 |
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06/11/2024 |
EMPENHO: 01100091
07.682.651/0001-58
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE OUTUBRO/2024.
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29.400,00 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 05110003
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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8.327,11 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 05110004
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
58.287,09 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 05110005
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
47.480,17 |
|
05/11/2024 |
EMPENHO: 05110006
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
8.189,05 |
|
05/11/2024 |
EMPENHO: 24090009
43.773.533/0001-19
COMERCIAL CANAA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFO [...]
|
2.392,90 |
|
05/11/2024 |
EMPENHO: 24090008
43.773.533/0001-19
COMERCIAL CANAA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, [...]
|
3.486,80 |
|
05/11/2024 |
EMPENHO: 30090011
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3.
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1.149,24 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 30090009
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA [...]
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3.545,42 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 30090010
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061 [...]
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2.023,21 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 30090008
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA [...]
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589,94 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 30090007
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061 [...]
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423,28 |
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05/11/2024 |
EMPENHO: 30090005
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2.
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290,83 |
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