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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 6124 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/11/2024 - 16:39:49
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/06/2024 EMPENHO: 03060116
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
55.586,61
26/06/2024 EMPENHO: 03060117
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
12.908,21
26/06/2024 EMPENHO: 03060119
07.682.651/0001-58
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
17.120,00
26/06/2024 EMPENHO: 03060107
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
9.600,00
26/06/2024 EMPENHO: 03060108
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
84.747,47
26/06/2024 EMPENHO: 03060109
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
2.451.067,40
26/06/2024 EMPENHO: 03060111
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%.
408.492,39
26/06/2024 EMPENHO: 03060112
FOPAG - EJA 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
64.552,69
26/06/2024 EMPENHO: 03060115
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
138.172,45
26/06/2024 EMPENHO: 03060118
07.682.651/0001-58
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
2.492,00
26/06/2024 EMPENHO: 26060007
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUN [...]
2.575,54
26/06/2024 EMPENHO: 03060078
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OSB-6819, OCQ-9874, OCQ-9804, POK-3596, HXD-8619, OSP-6249 E OSR-3799 J [...]
1.099,00
26/06/2024 EMPENHO: 03060079
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CON [...]
63,00
26/06/2024 EMPENHO: 26060006
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
1.117,79
26/06/2024 EMPENHO: 02010016
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
20,00
25/06/2024 EMPENHO: 03060104
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
33.477,00
25/06/2024 EMPENHO: 03060105
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
19.295,60
25/06/2024 EMPENHO: 03060106
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
24.545,86
25/06/2024 EMPENHO: 03060093
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL- [...]
37.820,58
25/06/2024 EMPENHO: 03060094
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
4.893,08
25/06/2024 EMPENHO: 25060004
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
2.912,30
25/06/2024 EMPENHO: 03060097
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893 E PNP-5319, VIN [...]
6.578,63
25/06/2024 EMPENHO: 03060096
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-68 [...]
12.749,67
25/06/2024 EMPENHO: 03060101
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
2.443,54
25/06/2024 EMPENHO: 03060099
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
1.883,27
25/06/2024 EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
55,00
25/06/2024 EMPENHO: 02010110
23.263.053/0001-09
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIV [...]
6.400,00
25/06/2024 EMPENHO: 25060005
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
1.477,79
25/06/2024 EMPENHO: 03060062
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
3.923,67
25/06/2024 EMPENHO: 06060001
14.815.177/0001-50
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUNTO AO FUNDO NACIOANL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
396,00

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