Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
09/02/2024 |
EMPENHO: 01020003
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
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149.167,04 |
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09/02/2024 |
EMPENHO: 06020005
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
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170.000,00 |
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09/02/2024 |
EMPENHO: 06020004
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
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85.680,70 |
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09/02/2024 |
EMPENHO: 06020003
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
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170.869,19 |
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09/02/2024 |
EMPENHO: 01020002
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
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204.040,56 |
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08/02/2024 |
EMPENHO: 08020029
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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209,56 |
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08/02/2024 |
EMPENHO: 02010118
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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206,37 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 07020004
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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6.692,56 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 07020005
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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53.024,83 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 07020006
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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47.661,80 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 07020007
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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13.316,82 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010012
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, SAT-2G9 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇ [...]
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3.562,17 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010013
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
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2.581,47 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 18010003
31.746.576/0001-26
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
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12.750,00 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 18010002
31.746.576/0001-26
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
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1.995,00 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010015
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
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9.485,85 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 11010025
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
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10.431,18 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010016
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
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11.455,61 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 31010014
35.009.752/0001-06
M J DINIZ & CIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÃNCIA NO BAIRRO ACAMPAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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633,75 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 11010030
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
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504,88 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010020
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
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410,44 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 11010029
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
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932,55 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
1.221,84 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 11010028
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
1.475,90 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 04010018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
1.367,36 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 07020008
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
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38.453,16 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020001
36.047.818/0001-07
TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PAINEL RETANGULAR DESTINADO A DECORAÇÃO CARNAVALESCA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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644,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020002
36.902.157/0001-50
DAVI NASCIMENTO LACERDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA (HELENA SEC. DE EDUCAÇÃO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
|
240,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
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05/02/2024 |
EMPENHO: 10010003
047.XXX.XXX-54
ANTONIO DE MENEZES PONTES
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO DOS BANCOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVO [...]
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1.620,00 |
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