| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080070
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
83.663,87 |
|
| 01/08/2025 |
01080069
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
4.063,19 |
|
| 01/08/2025 |
01080068
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
8.771,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
1.822,93 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
2.061,38 |
|
| 01/08/2025 |
01080065
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
34.927,71 |
|
| 01/08/2025 |
01080064
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
1.760,83 |
|
| 01/08/2025 |
01080063
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
26.326,14 |
|
| 01/08/2025 |
01080062
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
3.279,86 |
|
| 01/08/2025 |
01080061
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CRIANÇA FELIZ)
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080060
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080059
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080057
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
98.210,92 |
|
| 01/08/2025 |
01080056
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA WEB QUE GERENCIE LICITAÇÕES, CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, INTEGRAÇÃO AUTOMÁTIC [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080055
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ PELA CESSAO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ NUNES CARRILHO - MATRICULA 0002455, ANALISTA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE CONVE [...]
|
EMPENHADO |
2.810,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080054
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA [...]
|
EMPENHADO |
511,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080053
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
EMPENHADO |
56.845,74 |
|
| 01/08/2025 |
01080052
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
103.211,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080051
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
73.811,78 |
|
| 01/08/2025 |
01080050
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM COMPLEMENTAÇÃO A N. [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAMENTO)
|
EMPENHADO |
175.293,81 |
|
| 01/08/2025 |
01080048
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
|
EMPENHADO |
21.027,16 |
|
| 01/08/2025 |
01080047
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 01130125-HP.
|
EMPENHADO |
1.046,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080046
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125 - UPA.
|
EMPENHADO |
3.647,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
|
EMPENHADO |
6.592,38 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONF [...]
|
EMPENHADO |
47.513,16 |
|
| 01/08/2025 |
01080043
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
|
EMPENHADO |
22.700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120 [...]
|
EMPENHADO |
5.350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080041
INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PAR [...]
|
EMPENHADO |
538.774,24 |
|
| 01/08/2025 |
01080040
INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PAR [...]
|
EMPENHADO |
261.225,76 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
34.998,62 |
|
| 01/08/2025 |
01080038
AURORA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.410.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080037
ROBERTO O DE SOUSA BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DOS ÍNDICES MUNICIPAIS DO VALOR ADICIO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080036
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080036
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAM [...]
|
EMPENHADO |
61.317,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAMENTO)
|
EMPENHADO |
2.295,78 |
|
| 01/08/2025 |
01080033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (PARCELAMENTO)
|
EMPENHADO |
28.323,67 |
|
| 01/08/2025 |
01080032
ANTONIA MAGELA GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 47 - PEDREIRA - BENEFICIÁRIA: FRA [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080031
MARIA LOURDETE MARINHO BARROS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA COMUNIDADE POÇO FRIO - ZONA RURAL - BENEFICIÁRIA: LEOMAR DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080030
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
273.069,53 |
|
| 01/08/2025 |
01080029
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
42.501,76 |
|
| 01/08/2025 |
01080028
MARIA GRAZIANE GOMES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA - BENEFICIÁRIA: MARIA REGIANE DE PAI [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080027
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
EMPENHADO |
37.517,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080025
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080024
ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.08.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 01,0 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080024
ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.08.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 01,0 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080023
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW CATÓLICO (THIAGO BRADO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 22/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), PA [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080021
FOPAG - CREAS - TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080020
FOPAG - CREAS - SAL. BASE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080019
FOPAG - CREAS - SAL. BASE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080018
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080017
FOPAG - IGD/CADASTRO UNICO - SAL. BASE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080016
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080015
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
FOPAG - SEC. DE GOVERNO SAL. BASE
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
EMPENHADO |
330.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
EMPENHADO |
265.000,00 |
|