lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8745 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2024 - 17:13:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/01/2024 30010010
GILVAN GOIS DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
LIQUIDADO 7.415,46
30/01/2024 30010010
GILVAN GOIS DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
EMPENHADO 7.415,46
30/01/2024 30010009
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
PAGO 5.694,73
30/01/2024 30010009
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
LIQUIDADO 5.694,73
30/01/2024 30010009
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
EMPENHADO 5.694,73
30/01/2024 30010008
FERNANDA SOUSA BARRETO HOLANDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
EMPENHADO 3.405,46
30/01/2024 30010007
SAMARA SILVA SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
EMPENHADO 6.451,85
30/01/2024 30010006
ANTUNES DA ROCHA COSTA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
EMPENHADO 6.303,33
30/01/2024 30010005
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREEN [...]
EMPENHADO 65.872,72
30/01/2024 30010004
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DO TIPO NYKON POWER 302 E 03 CARIMBO NYKON POWER 303, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
EMPENHADO 308,00
30/01/2024 30010003
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 2.760,78
30/01/2024 30010003
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
EMPENHADO 2.760,78
30/01/2024 30010002
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 30.01.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
LIQUIDADO 120,00
30/01/2024 30010002
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 30.01.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
EMPENHADO 120,00
30/01/2024 30010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.01.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C [...]
LIQUIDADO 60,00
30/01/2024 30010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.01.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C [...]
EMPENHADO 60,00
30/01/2024 29010004
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 920,00
30/01/2024 29010001
RAVENNA LARA GOMES LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS - CURITIBA IDA E VOLTA, PARA OS GESTORES JOSE SOUSA E FRANCISCO CLAUDIO GOMES, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇ [...]
PAGO 3.335,00
30/01/2024 22010002
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR E MANUTENÇÃO DE CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1395.
PAGO 1.116,00
30/01/2024 22010002
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR E MANUTENÇÃO DE CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 1.116,00
30/01/2024 16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. [...]
PAGO 2.400,00
30/01/2024 16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 2.400,00
30/01/2024 05010008
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A [...]
PAGO 60,00
30/01/2024 04010003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
PAGO 320,00
30/01/2024 03010041
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
LIQUIDADO 1.845.666,14
30/01/2024 03010040
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 7.200,00
30/01/2024 03010040
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 7.200,00
30/01/2024 03010039
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 64.139,19
30/01/2024 03010039
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 64.139,19
30/01/2024 03010038
FOPAG - UPA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 4.703,37
30/01/2024 03010038
FOPAG - UPA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 4.703,37
30/01/2024 03010037
FOPAG - UPA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 58.278,42
30/01/2024 03010037
FOPAG - UPA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 58.278,42
30/01/2024 03010036
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 36.978,37
30/01/2024 03010036
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 36.978,37
30/01/2024 03010035
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 1.276,00
30/01/2024 03010035
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 1.276,00
30/01/2024 03010034
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 14.057,70
30/01/2024 03010034
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 14.057,70
30/01/2024 03010033
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 45.409,77
30/01/2024 03010033
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 45.409,77
30/01/2024 03010032
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 209.990,70
30/01/2024 03010032
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 209.990,70
30/01/2024 03010031
FOPAG - NASF
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 9.044,67
30/01/2024 03010031
FOPAG - NASF
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 9.044,67
30/01/2024 03010030
FOPAG - NASF
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 11.931,65
30/01/2024 03010030
FOPAG - NASF
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 11.931,65
30/01/2024 03010029
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 47.059,20
30/01/2024 03010029
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 47.059,20
30/01/2024 03010028
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 183.792,00
30/01/2024 03010028
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 183.792,00
30/01/2024 03010027
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 137.215,88
30/01/2024 03010027
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 137.215,88
30/01/2024 03010026
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 104.612,33
30/01/2024 03010026
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 104.612,33
30/01/2024 03010025
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 256.894,18
30/01/2024 03010025
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 256.894,18
30/01/2024 03010024
FOPAG - SEC. DE SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 16.893,07
30/01/2024 03010024
FOPAG - SEC. DE SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 16.893,07
30/01/2024 03010023
FOPAG - SEC. DE SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
PAGO 111.035,92

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito