lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2024 - 17:13:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/06/2024 10060015
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
EMPENHADO 10.607,02
10/06/2024 10060014
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
LIQUIDADO 28.313,25
10/06/2024 10060014
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
EMPENHADO 28.313,25
10/06/2024 10060013
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
LIQUIDADO 1.640,00
10/06/2024 10060013
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 1.640,00
10/06/2024 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
PAGO 2.966,73
10/06/2024 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
LIQUIDADO 2.966,73
10/06/2024 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
EMPENHADO 2.966,73
10/06/2024 10060011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 8.189,05
10/06/2024 10060011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 8.189,05
10/06/2024 10060011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 8.189,05
10/06/2024 10060010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 47.480,17
10/06/2024 10060010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 47.480,17
10/06/2024 10060010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 47.480,17
10/06/2024 10060009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 58.287,09
10/06/2024 10060009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 58.287,09
10/06/2024 10060009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 58.287,09
10/06/2024 10060008
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 5.597,04
10/06/2024 10060008
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 5.597,04
10/06/2024 10060008
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 5.597,04
10/06/2024 10060007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
LIQUIDADO 39.904,76
10/06/2024 10060007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
EMPENHADO 39.904,76
10/06/2024 10060006
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
PAGO 360,00
10/06/2024 10060006
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
LIQUIDADO 360,00
10/06/2024 10060006
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
EMPENHADO 360,00
10/06/2024 10060005
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
EMPENHADO 1.655,00
10/06/2024 10060004
MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURO DE CAPACI [...]
LIQUIDADO 300,00
10/06/2024 10060004
MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURO DE CAPACI [...]
EMPENHADO 300,00
10/06/2024 10060003
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202 [...]
EMPENHADO 3.690,00
10/06/2024 10060002
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
LIQUIDADO 4.200,00
10/06/2024 10060002
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
EMPENHADO 4.200,00
10/06/2024 10060001
VALDIZAR SALES AGUIAR
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
LIQUIDADO 3.900,00
10/06/2024 10060001
VALDIZAR SALES AGUIAR
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
EMPENHADO 3.900,00
10/06/2024 10050017
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
PAGO 298,00
10/06/2024 07060013
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP.
LIQUIDADO 35.923,74
10/06/2024 07050023
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9327 E POG-8687, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE D [...]
LIQUIDADO 4.738,52
10/06/2024 07050022
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-3A28., OSR-5435 E POF-6529 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA [...]
LIQUIDADO 42.535,75
10/06/2024 06060008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
PAGO 92.727,25
10/06/2024 06060007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
PAGO 170.000,00
10/06/2024 06060006
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
PAGO 102.494,95
10/06/2024 06060005
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
PAGO 202.451,11
10/06/2024 06060004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 372.074,79
10/06/2024 06060003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 64.940,96
10/06/2024 06060002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
PAGO 171.069,99
10/06/2024 06050007
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F, REF.: NF-350.
PAGO 587,40
10/06/2024 05040012
ZELIA MARIA PESSOA SALES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDA [...]
PAGO 1.400,00
10/06/2024 04060013
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
PAGO 60,00
10/06/2024 04060012
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04.06.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
PAGO 60,00
10/06/2024 04060011
CHARLES SOUSA BRAGA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
PAGO 60,00
10/06/2024 04060006
J R COELHO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO [...]
LIQUIDADO 2.250,00
10/06/2024 04060004
SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO MEDINDO 2,05 X 2,10 PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSÉ VALDIR AGUIAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF.: NF-13.
PAGO 1.040,00
10/06/2024 04060003
FABIO VIEIRA GARCIA NETO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS PARA RENOVAÇÃO DE LAUDOS E DIAGNÓSTICOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO [...]
PAGO 9.000,00
10/06/2024 04060001
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122 [...]
PAGO 5.725,35
10/06/2024 04030055
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A S [...]
LIQUIDADO 4.500,00
10/06/2024 04030054
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A S [...]
LIQUIDADO 9.000,00
10/06/2024 04010022
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO [...]
PAGO 1.867,44
10/06/2024 03060102
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
LIQUIDADO 142,14
10/06/2024 03060101
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
LIQUIDADO 2.443,54
10/06/2024 03060100
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
LIQUIDADO 963,70
10/06/2024 03060099
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
LIQUIDADO 1.883,27

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