Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/06/2024 |
02010121
CLARO S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A [...]
|
PAGO |
2.598,55 |
|
12/06/2024 |
02010115
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMA [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
12/06/2024 |
02010114
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMA [...]
|
PAGO |
3.950,00 |
|
12/06/2024 |
02010113
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
12/06/2024 |
02010112
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMA [...]
|
PAGO |
4.050,00 |
|
12/06/2024 |
02010111
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMA [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
12/06/2024 |
02010071
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2,06 |
|
12/06/2024 |
02010069
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
93,28 |
|
12/06/2024 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
23,44 |
|
12/06/2024 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
12/06/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
23,44 |
|
12/06/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
12/06/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
12/06/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
12/06/2024 |
01040034
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADAST [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
12/06/2024 |
01030033
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
2.455,00 |
|
12/06/2024 |
01030020
JFS COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001- [...]
|
PAGO |
10.100,33 |
|
11/06/2024 |
11060011
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. C [...]
|
EMPENHADO |
1.960,20 |
|
11/06/2024 |
11060010
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
1.748,00 |
|
11/06/2024 |
11060009
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 2061/2020 - SINCOV 900430/2020 TENDO COMO OBLETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO DEP [...]
|
PAGO |
83.000,06 |
|
11/06/2024 |
11060009
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 2061/2020 - SINCOV 900430/2020 TENDO COMO OBLETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO DEP [...]
|
LIQUIDADO |
83.000,06 |
|
11/06/2024 |
11060009
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 2061/2020 - SINCOV 900430/2020 TENDO COMO OBLETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO DEP [...]
|
EMPENHADO |
83.000,06 |
|
11/06/2024 |
11060008
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSCRIÇÕES E TAXA DOS JOGOS CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2024 - III ETAPA, CATEGORIA ADULTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
11/06/2024 |
11060008
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSCRIÇÕES E TAXA DOS JOGOS CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2024 - III ETAPA, CATEGORIA ADULTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEN [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
11/06/2024 |
11060007
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.550,00 |
|
11/06/2024 |
11060006
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
11/06/2024 |
11060006
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
11/06/2024 |
11060005
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
11/06/2024 |
11060005
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
11/06/2024 |
11060004
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
11/06/2024 |
11060004
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
11/06/2024 |
11060003
J R COELHO TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
11/06/2024 |
11060002
TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE PAINEIS E PISO POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REF. NF. Nº 61.
|
PAGO |
2.703,00 |
|
11/06/2024 |
11060002
TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE PAINEIS E PISO POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.703,00 |
|
11/06/2024 |
11060002
TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE PAINEIS E PISO POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
2.703,00 |
|
11/06/2024 |
11060001
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
11/06/2024 |
11060001
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
11/06/2024 |
03060030
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
140,97 |
|
11/06/2024 |
03060026
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,08 |
|
11/06/2024 |
03060024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 E PMP-0006, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.434,08 |
|
11/06/2024 |
03060023
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMK-5910, PMP-0004 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.592,97 |
|
11/06/2024 |
03060022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, NQX-3489, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.707,00 |
|
11/06/2024 |
03060009
SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA 2CV DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA E UM MOTOR DE 7/5 CV DA LOCALIDADE DE ALTO VERMELHO CAPIVARA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
11/06/2024 |
03060008
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE CAFE DA MANHA, LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F.
|
LIQUIDADO |
11.358,35 |
|
11/06/2024 |
02010118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
PAGO |
43,38 |
|
11/06/2024 |
02010118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
43,38 |
|
11/06/2024 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE ABRIL [...]
|
PAGO |
12.479,65 |
|
11/06/2024 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
10.760,68 |
|
11/06/2024 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS [...]
|
PAGO |
16.898,99 |
|
11/06/2024 |
02010046
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
19.544,16 |
|
11/06/2024 |
02010045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
33.877,36 |
|
11/06/2024 |
02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
12.742,42 |
|
11/06/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
11/06/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
11/06/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
10,00 |
|
11/06/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
10/06/2024 |
29050009
PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DO PENTECOSTE/CE, REF. [...]
|
PAGO |
959,50 |
|
10/06/2024 |
29050008
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B, REF.: NF-2831.
|
PAGO |
32.400,00 |
|
10/06/2024 |
28050001
KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE CÂMARAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.: N [...]
|
PAGO |
6.471,00 |
|
10/06/2024 |
25010001
JOÃO BERCHMANS V. MARTINS FILHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA ?MINHA SEMENTE? [...]
|
PAGO |
49.800,00 |
|