lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16861 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/11/2024 - 16:39:49
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/06/2024 24050002
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENT [...]
PAGO 1.145,98
10/06/2024 24050001
F ROUMES COMERCIAL LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
PAGO 973,80
10/06/2024 23050005
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMISNITRAÇAÕ DO GOVERNO MUNICIPAL. NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA [...]
PAGO 3.919,20
10/06/2024 15050006
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABIL [...]
PAGO 50.946,00
10/06/2024 14050009
F ROUMES COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 2.212,80
10/06/2024 14050008
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 1.560,84
10/06/2024 14050007
F ROUMES COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 15.798,00
10/06/2024 14050006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 6.882,52
10/06/2024 14050005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
PAGO 8.534,56
10/06/2024 14050004
F ROUMES COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
PAGO 13.365,20
10/06/2024 14050003
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 27.845,72
10/06/2024 14050002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 71.430,40
10/06/2024 13030021
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
PAGO 150,00
10/06/2024 13030020
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
PAGO 2.550,00
10/06/2024 13030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
PAGO 300,00
10/06/2024 13030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
PAGO 600,00
10/06/2024 13030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
PAGO 900,00
10/06/2024 13030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
PAGO 900,00
10/06/2024 12040008
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE T [...]
PAGO 7.400,00
10/06/2024 12040007
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOC [...]
PAGO 7.400,00
10/06/2024 12010008
LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE [...]
PAGO 2.604,00
10/06/2024 10060033
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
EMPENHADO 608,26
10/06/2024 10060032
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
EMPENHADO 575,96
10/06/2024 10060031
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
EMPENHADO 1.949,26
10/06/2024 10060030
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
EMPENHADO 2.348,51
10/06/2024 10060029
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL- [...]
EMPENHADO 43.949,37
10/06/2024 10060028
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
EMPENHADO 4.937,47
10/06/2024 10060027
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
EMPENHADO 3.306,26
10/06/2024 10060026
POSTO PENTECOSTE LTDA
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME C [...]
EMPENHADO 972,42
10/06/2024 10060025
POSTO PENTECOSTE LTDA
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
EMPENHADO 90,00
10/06/2024 10060024
POSTO PENTECOSTE LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
EMPENHADO 464,57
10/06/2024 10060023
POSTO PENTECOSTE LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VI [...]
EMPENHADO 10.398,40
10/06/2024 10060022
POSTO PENTECOSTE LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP- [...]
EMPENHADO 28.021,73
10/06/2024 10060021
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
EMPENHADO 1.157,07
10/06/2024 10060020
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, VIN [...]
EMPENHADO 8.914,99
10/06/2024 10060019
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, OCM [...]
EMPENHADO 12.589,48
10/06/2024 10060018
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO--3I83, OSG-8214,HIP- [...]
EMPENHADO 13.768,87
10/06/2024 10060017
POSTO PENTECOSTE LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS0 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, NVE-4F45, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FI [...]
EMPENHADO 1.689,52
10/06/2024 10060016
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE.
EMPENHADO 10.475,00
10/06/2024 10060015
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
PAGO 10.607,02
10/06/2024 10060015
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
LIQUIDADO 10.607,02
10/06/2024 10060015
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
EMPENHADO 10.607,02
10/06/2024 10060014
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
LIQUIDADO 28.313,25
10/06/2024 10060014
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
EMPENHADO 28.313,25
10/06/2024 10060013
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
LIQUIDADO 1.640,00
10/06/2024 10060013
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 1.640,00
10/06/2024 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
PAGO 2.966,73
10/06/2024 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
LIQUIDADO 2.966,73
10/06/2024 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
EMPENHADO 2.966,73
10/06/2024 10060011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 8.189,05
10/06/2024 10060011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 8.189,05
10/06/2024 10060011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 8.189,05
10/06/2024 10060010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 47.480,17
10/06/2024 10060010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 47.480,17
10/06/2024 10060010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 47.480,17
10/06/2024 10060009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 58.287,09
10/06/2024 10060009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 58.287,09
10/06/2024 10060009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
EMPENHADO 58.287,09
10/06/2024 10060008
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
PAGO 5.597,04
10/06/2024 10060008
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 5.597,04

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