lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12064 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/08/2024 - 12:42:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/01/2024 05010002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
EMPENHADO 79.783,24
05/01/2024 05010001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
LIQUIDADO 152.422,19
05/01/2024 05010001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
EMPENHADO 152.422,19
05/01/2024 02010178
MARCELO VINICIUS DE LIMA GOMES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA: VICENTE FEIJÓ DE MELO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 400,00
05/01/2024 02010030
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 5,28
05/01/2024 02010030
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 5,28
05/01/2024 02010022
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
05/01/2024 02010022
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
04/01/2024 04010022
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 22.409,28
04/01/2024 04010021
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
EMPENHADO 157,58
04/01/2024 04010020
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
EMPENHADO 410,44
04/01/2024 04010019
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
EMPENHADO 1.221,84
04/01/2024 04010018
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
EMPENHADO 1.367,36
04/01/2024 04010017
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
EMPENHADO 200,34
04/01/2024 04010016
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
EMPENHADO 11.455,61
04/01/2024 04010015
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
EMPENHADO 9.485,85
04/01/2024 04010014
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN- [...]
EMPENHADO 9.862,54
04/01/2024 04010013
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
EMPENHADO 2.581,47
04/01/2024 04010012
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, SAT-2G9 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇ [...]
EMPENHADO 3.562,17
04/01/2024 04010011
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 1.846,30
04/01/2024 04010010
POSTO PENTECOSTE LTDA
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
EMPENHADO 150,02
04/01/2024 04010009
POSTO PENTECOSTE LTDA
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
EMPENHADO 50,00
04/01/2024 04010008
POSTO PENTECOSTE LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
EMPENHADO 177,08
04/01/2024 04010007
POSTO PENTECOSTE LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA [...]
EMPENHADO 3.338,94
04/01/2024 04010006
POSTO PENTECOSTE LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMP-0003, PMP-0004, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A S [...]
EMPENHADO 4.052,74
04/01/2024 04010005
POSTO PENTECOSTE LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSI [...]
EMPENHADO 1.355,39
04/01/2024 04010004
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 450,00
04/01/2024 04010004
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
EMPENHADO 450,00
04/01/2024 04010003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
EMPENHADO 320,00
04/01/2024 04010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
EMPENHADO 200.000,00
04/01/2024 04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
EMPENHADO 500,00
04/01/2024 02010162
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE REF.: NF-429336.
PAGO 1.242,80
03/01/2024 03010047
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, (EXTRA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 34.320,00
03/01/2024 03010046
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILID [...]
LIQUIDADO 380.174,46
03/01/2024 03010046
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILID [...]
EMPENHADO 380.174,46
03/01/2024 03010045
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%.
EMPENHADO 4.366,40
03/01/2024 03010044
FOPAG - EJA 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
EMPENHADO 46.721,06
03/01/2024 03010043
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%.
EMPENHADO 287.567,54
03/01/2024 03010042
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
EMPENHADO 32.315,67
03/01/2024 03010041
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
EMPENHADO 1.845.666,14
03/01/2024 03010040
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 7.200,00
03/01/2024 03010039
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 64.139,19
03/01/2024 03010038
FOPAG - UPA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 4.703,37
03/01/2024 03010037
FOPAG - UPA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 58.278,42
03/01/2024 03010036
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 36.978,37
03/01/2024 03010035
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 1.276,00
03/01/2024 03010034
FOPAG - CAPS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 14.057,70
03/01/2024 03010033
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 45.409,77
03/01/2024 03010032
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 209.990,70
03/01/2024 03010031
FOPAG - NASF
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 9.044,67
03/01/2024 03010030
FOPAG - NASF
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 11.931,65
03/01/2024 03010029
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 47.059,20
03/01/2024 03010028
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 183.792,00
03/01/2024 03010027
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 137.215,88
03/01/2024 03010026
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 104.612,33
03/01/2024 03010025
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 256.894,18
03/01/2024 03010024
FOPAG - SEC. DE SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 16.893,07
03/01/2024 03010023
FOPAG - SEC. DE SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 111.035,92
03/01/2024 03010022
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 9.036,00
03/01/2024 03010021
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
EMPENHADO 4.020,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito