lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5847 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/07/2025 - 12:52:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2025 29050005
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
LIQUIDADO 60,00
29/05/2025 29050005
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
EMPENHADO 60,00
29/05/2025 29050004
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE RPV CONFORME REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2024.81.00.009.200029, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0014533-83-2010.4.05.8100, CUJOS BENEFICIÁRIO, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA [...]
EMPENHADO 2.264,52
29/05/2025 29050003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM COMPLEMENTAÇÃO A N. [...]
LIQUIDADO 392,24
29/05/2025 29050003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM COMPLEMENTAÇÃO A N. [...]
EMPENHADO 6.500,00
29/05/2025 29050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A PARCELA INICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENEL, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO
PAGO 107.458,13
29/05/2025 29050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A PARCELA INICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENEL, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO
LIQUIDADO 107.458,13
29/05/2025 29050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A PARCELA INICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENEL, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO
EMPENHADO 107.458,13
29/05/2025 29050001
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
PAGO 60,00
29/05/2025 29050001
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
LIQUIDADO 60,00
29/05/2025 29050001
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
EMPENHADO 60,00
29/05/2025 28050005
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE20251651859 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA SANEAMENTO AMBIENTAL - SISTEMA DE RESÍDIO DE COLETA DE RESÍDIO SÓLIDO, SOB A RESPONSABILIDADE DO C [...]
PAGO 271,47
29/05/2025 19050012
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 596,00
29/05/2025 19050011
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 536,40
29/05/2025 19050010
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 2.622,40
29/05/2025 14020006
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDA [...]
LIQUIDADO 5.000,00
29/05/2025 14020005
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOL [...]
LIQUIDADO 5.000,00
29/05/2025 14020004
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
LIQUIDADO 5.000,00
29/05/2025 14020003
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 5.000,00
29/05/2025 09010025
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 43.596,95
29/05/2025 09010025
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 1.504,73
29/05/2025 09010025
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 1.504,73
29/05/2025 06050019
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
LIQUIDADO 80.841,85
29/05/2025 06050018
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RES [...]
LIQUIDADO 4.049,11
29/05/2025 06050013
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 7.363,40
29/05/2025 06050012
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 472,35
29/05/2025 06050006
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 719,80
29/05/2025 05020001
FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETO [...]
LIQUIDADO 5.000,00
29/05/2025 03030114
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
LIQUIDADO 19.139,27
29/05/2025 03030113
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 1.504,73
29/05/2025 03030102
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 9.121,24
29/05/2025 03030102
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
LIQUIDADO 9.121,24
29/05/2025 03030101
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 17.184,00
29/05/2025 03030101
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
LIQUIDADO 17.184,00
29/05/2025 03030100
FOPAG - UPA - SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 19.167,74
29/05/2025 03030100
FOPAG - UPA - SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
LIQUIDADO 19.167,74
29/05/2025 03030099
FOPAG - UPA - SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 35.220,36
29/05/2025 03030099
FOPAG - UPA - SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
LIQUIDADO 35.220,36
29/05/2025 03030098
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 5.964,76
29/05/2025 03030098
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR.
LIQUIDADO 5.964,76
29/05/2025 03030097
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 28.680,26
29/05/2025 03030097
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR.
LIQUIDADO 28.680,26
29/05/2025 03030096
FOPAG - CAPS SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 8.035,03
29/05/2025 03030096
FOPAG - CAPS SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS.
LIQUIDADO 8.035,03
29/05/2025 03030095
FOPAG - CAPS SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 19.175,78
29/05/2025 03030095
FOPAG - CAPS SAL. BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS.
LIQUIDADO 19.175,78
29/05/2025 03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. (SAD) MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 5.557,38
29/05/2025 03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 15.022,78
29/05/2025 03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
LIQUIDADO 5.557,38
29/05/2025 03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
LIQUIDADO 15.022,78
29/05/2025 03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 26.778,12
29/05/2025 03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. (SAD) MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 13.336,86
29/05/2025 03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 3.118,86
29/05/2025 03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
LIQUIDADO 26.778,12
29/05/2025 03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
LIQUIDADO 3.118,86
29/05/2025 03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
LIQUIDADO 13.336,86
29/05/2025 03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 1.000,00
29/05/2025 03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. (SAD) MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 2.968,27
29/05/2025 03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 89.517,92
29/05/2025 03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
LIQUIDADO 2.968,27

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024