Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/10/2024 |
04090005
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOR [...]
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PAGO |
16.200,00 |
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22/10/2024 |
04090004
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOR [...]
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PAGO |
125.915,00 |
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22/10/2024 |
03100001
MARGOT FESTAS E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS POLIETILENO 3X3 METROS, DESMONTÁVEL BELFIX ALTURA 2.5 METROS, LARGURA: COMPRIMENTO: 3 METROS, MATERIAL DO TECIDO: POLIETILENO, ARMAÇÃO F [...]
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PAGO |
900,00 |
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22/10/2024 |
03070008
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NF. Nº 998.
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PAGO |
11.957,20 |
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22/10/2024 |
03070007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 42.
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PAGO |
13.100,00 |
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22/10/2024 |
03070005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 41.
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PAGO |
9.750,00 |
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22/10/2024 |
03060175
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM [...]
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PAGO |
6.290,13 |
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22/10/2024 |
03060048
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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PAGO |
465,00 |
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22/10/2024 |
03060014
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 223853.
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PAGO |
4.575,00 |
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22/10/2024 |
03060014
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 223059.
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PAGO |
3.300,00 |
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22/10/2024 |
03060010
PHARMAPLUS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-08H. REF. NF. Nº 6863 [...]
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PAGO |
7.893,00 |
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22/10/2024 |
03040010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P [...]
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PAGO |
5.680,00 |
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22/10/2024 |
03040009
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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PAGO |
1.660,00 |
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22/10/2024 |
02100004
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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PAGO |
60,00 |
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22/10/2024 |
02100001
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME [...]
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PAGO |
392,30 |
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22/10/2024 |
02090178
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8687, POG-9027, RIH-1J58 E RIH-1C38, DA GESTÃO DO HOSPITAL [...]
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PAGO |
35.513,03 |
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22/10/2024 |
02090177
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPI [...]
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PAGO |
4.630,86 |
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22/10/2024 |
02090176
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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PAGO |
84,00 |
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22/10/2024 |
02090175
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
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PAGO |
56,00 |
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22/10/2024 |
02090173
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-8707, PNP-5319, PMV-2893. PMT-3712, RIH-1J58 E RIH-1C38 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO [...]
|
PAGO |
343,00 |
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22/10/2024 |
02090172
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477, POF-6829, OSR-5435, OSR-3165, POF-7689 E POF-6409 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
389,90 |
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22/10/2024 |
02090171
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3799, OIL-2453, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, OSO-6819, SAP-3H97, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9804, O [...]
|
PAGO |
1.037,00 |
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22/10/2024 |
02090166
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9404, RIL-6G80, OSR-3799, HXD-8619, OIL-2453, POK-3596, OSP [...]
|
PAGO |
81.805,78 |
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22/10/2024 |
02090165
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCR-0914 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
|
PAGO |
13.053,99 |
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22/10/2024 |
02090130
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇ [...]
|
PAGO |
2.269,41 |
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22/10/2024 |
02090114
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE [...]
|
PAGO |
18.295,37 |
|
22/10/2024 |
02090113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº [...]
|
PAGO |
34.335,80 |
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22/10/2024 |
02090108
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
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22/10/2024 |
02090108
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
22/10/2024 |
02090107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
24,00 |
|
22/10/2024 |
02090107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
22/10/2024 |
02090106
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/10/2024 |
02090106
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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22/10/2024 |
02090105
JPM DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
57.389,23 |
|
22/10/2024 |
02090104
JPM DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
10.600,28 |
|
22/10/2024 |
02090055
JPM DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
29.281,11 |
|
22/10/2024 |
02090054
JPM DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
14.770,88 |
|
22/10/2024 |
02090053
JPM DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
9.318,69 |
|
22/10/2024 |
02090052
JPM DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
8.406,37 |
|
22/10/2024 |
02090051
JPM DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
33.820,98 |
|
22/10/2024 |
02090050
JPM DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
10.600,28 |
|
22/10/2024 |
02090049
JPM DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
11.686,38 |
|
22/10/2024 |
02090048
JPM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
17.486,12 |
|
22/10/2024 |
02090047
JPM DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
PAGO |
13.858,57 |
|
22/10/2024 |
02090031
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
|
PAGO |
954,35 |
|
22/10/2024 |
02050115
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PR [...]
|
LIQUIDADO |
28.500,00 |
|
22/10/2024 |
02050115
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PR [...]
|
LIQUIDADO |
28.500,00 |
|
22/10/2024 |
02010129
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
22/10/2024 |
02010065
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
56,03 |
|
22/10/2024 |
02010063
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 93.
|
PAGO |
100,00 |
|
22/10/2024 |
02010049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: [...]
|
PAGO |
1.310,62 |
|
22/10/2024 |
02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: SETEM [...]
|
PAGO |
13.334,25 |
|
22/10/2024 |
02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊMCIA.: SETEM [...]
|
PAGO |
593,21 |
|
22/10/2024 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
|
PAGO |
296,94 |
|
22/10/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
24,00 |
|
22/10/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
22/10/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/10/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
22/10/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/10/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|