lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16780 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/11/2024 - 11:41:49
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/10/2024 04090005
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOR [...]
PAGO 16.200,00
22/10/2024 04090004
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOR [...]
PAGO 125.915,00
22/10/2024 03100001
MARGOT FESTAS E EVENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS POLIETILENO 3X3 METROS, DESMONTÁVEL BELFIX ALTURA 2.5 METROS, LARGURA: COMPRIMENTO: 3 METROS, MATERIAL DO TECIDO: POLIETILENO, ARMAÇÃO F [...]
PAGO 900,00
22/10/2024 03070008
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NF. Nº 998.
PAGO 11.957,20
22/10/2024 03070007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 42.
PAGO 13.100,00
22/10/2024 03070005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 41.
PAGO 9.750,00
22/10/2024 03060175
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM [...]
PAGO 6.290,13
22/10/2024 03060048
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
PAGO 465,00
22/10/2024 03060014
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 223853.
PAGO 4.575,00
22/10/2024 03060014
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 223059.
PAGO 3.300,00
22/10/2024 03060010
PHARMAPLUS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-08H. REF. NF. Nº 6863 [...]
PAGO 7.893,00
22/10/2024 03040010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P [...]
PAGO 5.680,00
22/10/2024 03040009
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
PAGO 1.660,00
22/10/2024 02100004
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
PAGO 60,00
22/10/2024 02100001
F ROUMES COMERCIAL LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME [...]
PAGO 392,30
22/10/2024 02090178
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8687, POG-9027, RIH-1J58 E RIH-1C38, DA GESTÃO DO HOSPITAL [...]
PAGO 35.513,03
22/10/2024 02090177
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPI [...]
PAGO 4.630,86
22/10/2024 02090176
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENT [...]
PAGO 84,00
22/10/2024 02090175
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
PAGO 56,00
22/10/2024 02090173
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-8707, PNP-5319, PMV-2893. PMT-3712, RIH-1J58 E RIH-1C38 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO [...]
PAGO 343,00
22/10/2024 02090172
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477, POF-6829, OSR-5435, OSR-3165, POF-7689 E POF-6409 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO [...]
PAGO 389,90
22/10/2024 02090171
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3799, OIL-2453, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, OSO-6819, SAP-3H97, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9804, O [...]
PAGO 1.037,00
22/10/2024 02090166
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9404, RIL-6G80, OSR-3799, HXD-8619, OIL-2453, POK-3596, OSP [...]
PAGO 81.805,78
22/10/2024 02090165
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCR-0914 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
PAGO 13.053,99
22/10/2024 02090130
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇ [...]
PAGO 2.269,41
22/10/2024 02090114
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE [...]
PAGO 18.295,37
22/10/2024 02090113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº [...]
PAGO 34.335,80
22/10/2024 02090108
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
22/10/2024 02090108
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
22/10/2024 02090107
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 24,00
22/10/2024 02090107
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 24,00
22/10/2024 02090106
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
22/10/2024 02090106
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
22/10/2024 02090105
JPM DE OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 57.389,23
22/10/2024 02090104
JPM DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 10.600,28
22/10/2024 02090055
JPM DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 29.281,11
22/10/2024 02090054
JPM DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 14.770,88
22/10/2024 02090053
JPM DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 9.318,69
22/10/2024 02090052
JPM DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 8.406,37
22/10/2024 02090051
JPM DE OLIVEIRA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 33.820,98
22/10/2024 02090050
JPM DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 10.600,28
22/10/2024 02090049
JPM DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 11.686,38
22/10/2024 02090048
JPM DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 17.486,12
22/10/2024 02090047
JPM DE OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
PAGO 13.858,57
22/10/2024 02090031
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
PAGO 954,35
22/10/2024 02050115
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PR [...]
LIQUIDADO 28.500,00
22/10/2024 02050115
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PR [...]
LIQUIDADO 28.500,00
22/10/2024 02010129
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇ [...]
PAGO 8.000,00
22/10/2024 02010065
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
PAGO 56,03
22/10/2024 02010063
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 93.
PAGO 100,00
22/10/2024 02010049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: [...]
PAGO 1.310,62
22/10/2024 02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: SETEM [...]
PAGO 13.334,25
22/10/2024 02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊMCIA.: SETEM [...]
PAGO 593,21
22/10/2024 02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
PAGO 296,94
22/10/2024 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 24,00
22/10/2024 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 24,00
22/10/2024 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
22/10/2024 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
22/10/2024 02010030
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
22/10/2024 02010030
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00

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