Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
05/11/2024 |
05110005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
47.480,17 |
|
05/11/2024 |
05110004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
58.287,09 |
|
05/11/2024 |
05110004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
58.287,09 |
|
05/11/2024 |
05110004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
58.287,09 |
|
05/11/2024 |
05110003
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.327,11 |
|
05/11/2024 |
05110003
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.327,11 |
|
05/11/2024 |
05110003
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
8.327,11 |
|
05/11/2024 |
05110002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A.
|
EMPENHADO |
19.815,00 |
|
05/11/2024 |
05110001
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01.
|
EMPENHADO |
5.107,20 |
|
05/11/2024 |
04110004
PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DAS VIATURAS DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O DEMUTRAN, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
05/11/2024 |
03060047
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
05/11/2024 |
02090015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM [...]
|
PAGO |
20.128,44 |
|
05/11/2024 |
02050116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
9.746,71 |
|
05/11/2024 |
02050116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.746,71 |
|
05/11/2024 |
02010097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
39,35 |
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05/11/2024 |
02010064
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
05/11/2024 |
02010061
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
131,61 |
|
05/11/2024 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA,: [...]
|
PAGO |
2.785,72 |
|
05/11/2024 |
01100068
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
98.703,88 |
|
05/11/2024 |
01100066
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
99.482,68 |
|
05/11/2024 |
01100054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
34.879,32 |
|
05/11/2024 |
01100017
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREA [...]
|
PAGO |
5.154,59 |
|
05/11/2024 |
01070137
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLE [...]
|
PAGO |
2.774,02 |
|
05/11/2024 |
01070089
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
04/11/2024 |
23100005
IAN ALVES DUTRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO). REF. NF. Nº 1771.
|
PAGO |
180,00 |
|
04/11/2024 |
23100003
IAN ALVES DUTRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). REF. NF. Nº 1769.
|
PAGO |
84,80 |
|
04/11/2024 |
13030018
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
04/11/2024 |
13030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
04/11/2024 |
13030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
04/11/2024 |
13030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
04/11/2024 |
13030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
04/11/2024 |
13030013
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
04/11/2024 |
13030012
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
04/11/2024 |
13030011
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
04/11/2024 |
13030010
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
04/11/2024 |
13030009
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
04/11/2024 |
13030008
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
04/11/2024 |
13030007
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
04/11/2024 |
13030006
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
04/11/2024 |
04110013
FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493 [...]
|
LIQUIDADO |
239.326,68 |
|
04/11/2024 |
04110013
FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493 [...]
|
EMPENHADO |
239.326,68 |
|
04/11/2024 |
04110012
FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493 [...]
|
LIQUIDADO |
37.200,00 |
|
04/11/2024 |
04110012
FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493 [...]
|
EMPENHADO |
37.200,00 |
|
04/11/2024 |
04110011
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
63.639,09 |
|
04/11/2024 |
04110011
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
63.639,09 |
|
04/11/2024 |
04110010
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
270.054,75 |
|
04/11/2024 |
04110010
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
270.054,75 |
|
04/11/2024 |
04110009
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA PMP-0006. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE I [...]
|
EMPENHADO |
597,88 |
|
04/11/2024 |
04110008
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E [...]
|
EMPENHADO |
487,00 |
|
04/11/2024 |
04110007
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
|
EMPENHADO |
262,00 |
|
04/11/2024 |
04110006
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
|
EMPENHADO |
262,00 |
|
04/11/2024 |
04110005
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
EMPENHADO |
2.395,27 |
|
04/11/2024 |
04110004
PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DAS VIATURAS DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O DEMUTRAN, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS SERVI [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
04/11/2024 |
04110003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO . CONFORME CONTRATO Nº 0128/2024DP.
|
EMPENHADO |
57.254,25 |
|
04/11/2024 |
04110002
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.173,40 |
|
04/11/2024 |
04110001
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
04/11/2024 |
03100007
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE V [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
04/11/2024 |
03060049
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
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04/11/2024 |
03060048
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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LIQUIDADO |
465,00 |
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04/11/2024 |
03060047
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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LIQUIDADO |
145,00 |
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