lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010047
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2024 2024 19.444,26
18/03/2024 2024 20.099,39
18/04/2024 2024 18.073,55
18/04/2024 2024 16.898,99
17/06/2024 2024 18.388,16
17/06/2024 2024 18.541,11
16/07/2024 2024 18.200,58
Quantidade: 7 Valor total: 129.646,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020010 2024 19.444,26
19/04/2024 19040033 2024 20.099,39
10/06/2024 10060058 2024 18.073,55
11/06/2024 11060004 2024 16.898,99
20/06/2024 20060047 2024 18.541,11
20/06/2024 20060048 2024 18.388,16
Quantidade: 6 Valor total: 111.445,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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