Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
08/05/2024 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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08/05/2024 |
01040047
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
21.318,00 |
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08/05/2024 |
01040045
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
70.087,60 |
|
07/05/2024 |
30040010
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
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LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
07/05/2024 |
30040009
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
07/05/2024 |
30040008
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
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07/05/2024 |
30040007
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
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07/05/2024 |
30040002
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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LIQUIDADO |
3.960,00 |
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07/05/2024 |
30040001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-0 [...]
|
LIQUIDADO |
5.329,74 |
|
07/05/2024 |
29040001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
07/05/2024 |
28020010
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO [...]
|
PAGO |
14.846,40 |
|
07/05/2024 |
28020009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
108.399,00 |
|
07/05/2024 |
28020009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
122.681,00 |
|
07/05/2024 |
28020009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
94.370,00 |
|
07/05/2024 |
28020008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
|
PAGO |
70.330,00 |
|
07/05/2024 |
28020008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
|
PAGO |
91.429,00 |
|
07/05/2024 |
28020008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
|
PAGO |
14.513,00 |
|
07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
99.689,20 |
|
07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
33.350,80 |
|
07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
115.839,00 |
|
07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
141.581,00 |
|
07/05/2024 |
26030012
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUN [...]
|
PAGO |
4.361,52 |
|
07/05/2024 |
23040008
CAUÃ BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA INSENSIBILIZADOR DE SUÍNOS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO DA SERRA DE ABERTURA DE PEITO DOS BOVINOS, MANUTENÇÃO DA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
07/05/2024 |
22040003
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
LIQUIDADO |
1.544,58 |
|
07/05/2024 |
20030008
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM BASE CURRICULAR DA SENASP E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 550 HORAS-AULA PARA OS CANDI [...]
|
PAGO |
24.160,50 |
|
07/05/2024 |
19040003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
7.236,40 |
|
07/05/2024 |
19040002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
13.470,00 |
|
07/05/2024 |
19020014
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
8.557,50 |
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07/05/2024 |
18040023
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-44, REF.: NFS-552.
|
PAGO |
5.040,00 |
|
07/05/2024 |
16020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
89.579,46 |
|
07/05/2024 |
15020004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
25.050,00 |
|
07/05/2024 |
13030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
07/05/2024 |
13030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
07/05/2024 |
13030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
07/05/2024 |
13030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
07/05/2024 |
10040019
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A [...]
|
PAGO |
10.427,64 |
|
07/05/2024 |
10040018
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, PMG-5088, POF- [...]
|
PAGO |
10.532,63 |
|
07/05/2024 |
10040017
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
517,90 |
|
07/05/2024 |
10040016
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.843,91 |
|
07/05/2024 |
10040015
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
PAGO |
2.781,75 |
|
07/05/2024 |
10040013
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-37 [...]
|
PAGO |
37.694,78 |
|
07/05/2024 |
07050023
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9327 E POG-8687, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE D [...]
|
EMPENHADO |
4.738,52 |
|
07/05/2024 |
07050022
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-3A28., OSR-5435 E POF-6529 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
42.535,75 |
|
07/05/2024 |
07050021
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
6.720,00 |
|
07/05/2024 |
07050020
LEIDYANE SOUSA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (OFICINA DE DRAMATUROGIA E ROTEIROS) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.328,00 |
|
07/05/2024 |
07050019
LUCAS DE LIMA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (VIDEOCLIPE "TRANSFORMANDO") NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBR [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
07/05/2024 |
07050018
LUIZ HENRIQUE SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (DOCUMENTÁRIO: GRUPO DE TEATRO ASSUM PRETO É RESISTÊNCIA CULTURAL EM PENTECOSTE, CEA [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
07/05/2024 |
07050017
FRANCISCO ROBSON SEVERIANO DE CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (METRAGEM: NÃO VÁ PARA O FUNDO) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CEL [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
07/05/2024 |
07050016
TIAGO FERREIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (FALAS DA PERIFERIA: ARTE, CULTURA E RESISTÊNCIA) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
07/05/2024 |
07050015
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (DOCUMENTÁRIO: OS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS DO HANDEBOL NA VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCE [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
07/05/2024 |
07050014
CAIO RIBEIRO MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (NAÇÃO JUNINA, HISTÓRIA E CULTURA) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
07/05/2024 |
07050013
COSMO DE ANDRADE ALVES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA ( JUNINA TREM MALUCO, 24 ANOS DE RESISTÊNCIA CULTURAL EM PENTECOSTE, CEARÁ) NAS CATE [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
07/05/2024 |
07050012
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENTECOSTE - CNPJ. 11.835.948/0001-83, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS.
|
PAGO |
340,00 |
|
07/05/2024 |
07050012
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENTECOSTE - CNPJ. 11.835.948/0001-83, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
07/05/2024 |
07050012
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENTECOSTE - CNPJ. 11.835.948/0001-83, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
07/05/2024 |
07050011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
7.629,38 |
|
07/05/2024 |
07050011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
7.629,38 |
|
07/05/2024 |
07050011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
7.629,38 |
|
07/05/2024 |
07050010
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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EMPENHADO |
45.801,16 |
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07/05/2024 |
07050009
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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PAGO |
58.287,09 |
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