Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/02/2024 |
31010004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (PENTAFOLIA - 2024) A SEREM P [...]
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LIQUIDADO |
99.150,00 |
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09/02/2024 |
31010003
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (PENTAFOLIA - 2024) A SEREM P [...]
|
PAGO |
155.992,00 |
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09/02/2024 |
31010003
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (PENTAFOLIA - 2024) A SEREM P [...]
|
LIQUIDADO |
255.992,00 |
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09/02/2024 |
31010001
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO NYKON 335, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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LIQUIDADO |
135,00 |
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09/02/2024 |
30010004
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DO TIPO NYKON POWER 302 E 03 CARIMBO NYKON POWER 303, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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LIQUIDADO |
308,00 |
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09/02/2024 |
22010003
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇO DE REMOÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
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PAGO |
12.105,00 |
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09/02/2024 |
19010002
PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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PAGO |
429.649,19 |
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09/02/2024 |
09020009
JOSE ELSON PESSOA SALES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
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LIQUIDADO |
60,00 |
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09/02/2024 |
09020009
JOSE ELSON PESSOA SALES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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09/02/2024 |
09020008
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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09/02/2024 |
09020008
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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09/02/2024 |
09020007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JANEIRO/2024.
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PAGO |
279.797,03 |
|
09/02/2024 |
09020007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
279.797,03 |
|
09/02/2024 |
09020007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
279.797,03 |
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09/02/2024 |
09020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-12-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, C [...]
|
LIQUIDADO |
403,25 |
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09/02/2024 |
09020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-12-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, C [...]
|
EMPENHADO |
403,25 |
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09/02/2024 |
09020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-11-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, C [...]
|
LIQUIDADO |
403,25 |
|
09/02/2024 |
09020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-11-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, C [...]
|
EMPENHADO |
403,25 |
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09/02/2024 |
09020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-10-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, C [...]
|
LIQUIDADO |
403,25 |
|
09/02/2024 |
09020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-10-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, C [...]
|
EMPENHADO |
403,25 |
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09/02/2024 |
09020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.23.36-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
725,40 |
|
09/02/2024 |
09020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.23.36-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC [...]
|
EMPENHADO |
725,40 |
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09/02/2024 |
09020002
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
|
PAGO |
25.167,33 |
|
09/02/2024 |
09020002
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
25.167,33 |
|
09/02/2024 |
09020002
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
|
EMPENHADO |
25.167,33 |
|
09/02/2024 |
09020001
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE: A DECORAÇÃO DO ESPÇO PARA MOMENTO DE PROMOÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ENTRAGA DOS BRINQUEDOS ÀS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
09/02/2024 |
08020005
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TINTA A SEREM UTILIZADOS NO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
09/02/2024 |
08020004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TINTA A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANI [...]
|
LIQUIDADO |
1.932,00 |
|
09/02/2024 |
08020003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
PAGO |
3.799,20 |
|
09/02/2024 |
08020003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
LIQUIDADO |
3.799,20 |
|
09/02/2024 |
08020002
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A ESCOLA EEIF LICINIO DE MORAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-280.
|
PAGO |
646,00 |
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09/02/2024 |
08020001
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
3.268,00 |
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09/02/2024 |
08010002
RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARIM - ATRAÇÕES MUSICAL - PENTAFOLIA - 2024, NAS FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
09/02/2024 |
08010002
RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARIM - ATRAÇÕES MUSICAL - PENTAFOLIA - 2024, NAS FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
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09/02/2024 |
07020001
FRANCISCO DANIEL DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CAIXA D'AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
470,00 |
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09/02/2024 |
06020005
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
PAGO |
170.000,00 |
|
09/02/2024 |
06020004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
PAGO |
85.680,70 |
|
09/02/2024 |
06020003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
|
PAGO |
170.869,19 |
|
09/02/2024 |
05010020
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
5.350,00 |
|
09/02/2024 |
05010019
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
|
PAGO |
38.273,74 |
|
09/02/2024 |
05010018
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
99.471,69 |
|
09/02/2024 |
05010017
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
14.099,89 |
|
09/02/2024 |
05010016
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. RE [...]
|
PAGO |
26.700,00 |
|
09/02/2024 |
05010015
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158 [...]
|
PAGO |
6.592,38 |
|
09/02/2024 |
05010014
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
23.613,76 |
|
09/02/2024 |
05010013
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
5.350,00 |
|
09/02/2024 |
05010012
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, R [...]
|
PAGO |
1.570,00 |
|
09/02/2024 |
05010011
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-8562.
|
PAGO |
3.520,00 |
|
09/02/2024 |
05010010
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 PLACA VIBRATÓRIA TOYAMA 6.5HP, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, R [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
09/02/2024 |
02020001
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DO TIPO NYKON 302 E 02 REFIL, JUNTO A GETÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
09/02/2024 |
02010210
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
09/02/2024 |
02010209
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
09/02/2024 |
02010208
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
09/02/2024 |
02010207
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
09/02/2024 |
02010206
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
09/02/2024 |
02010205
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
09/02/2024 |
02010204
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
09/02/2024 |
02010203
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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LIQUIDADO |
2.550,00 |
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09/02/2024 |
02010202
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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09/02/2024 |
02010201
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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LIQUIDADO |
1.950,00 |
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