lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 24103 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/01/2026 - 18:03:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/01/2025 02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 6.811,53
20/01/2025 02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
LIQUIDADO 6.811,53
20/01/2025 02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 6.811,53
20/01/2025 02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 6.811,53
20/01/2025 02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 6.811,53
17/01/2025 17010004
CILENE DE SOUSA ROCHA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 14.130,00
17/01/2025 17010004
PAULO NEI ABREU DA SILVA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 14.130,00
17/01/2025 17010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 14.130,00
17/01/2025 17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
LIQUIDADO 2.355,00
17/01/2025 17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 28.260,00
17/01/2025 17010002
RENE VIEIRA DINELLI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA SOCIEMOCIONAL PARA GESTORES ESCOLARES NA JORNADA PEDAGOGICA EM FORMATO REMOTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 2.355,00
17/01/2025 17010002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRET [...]
LIQUIDADO 2.355,00
17/01/2025 17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
LIQUIDADO 2.355,00
17/01/2025 17010002
RENE VIEIRA DINELLI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 28.260,00
17/01/2025 17010002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 28.260,00
17/01/2025 17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 28.260,00
17/01/2025 17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
LIQUIDADO 1.559,40
17/01/2025 17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 18.712,80
17/01/2025 02010075
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
LIQUIDADO 45,59
16/01/2025 16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TI [...]
EMPENHADO 1.200,00
16/01/2025 16010001
EMPLAKI LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TI [...]
EMPENHADO 1.200,00
15/01/2025 10010002
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CO [...]
LIQUIDADO 8.000,00
15/01/2025 10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS.
LIQUIDADO 7.200,00
15/01/2025 10010001
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
LIQUIDADO 7.200,00
15/01/2025 10010001
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
LIQUIDADO 7.200,00
15/01/2025 10010001
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº [...]
LIQUIDADO 7.200,00
15/01/2025 09010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
PAGO 3.285,50
15/01/2025 09010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
LIQUIDADO 3.285,50
15/01/2025 09010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
PAGO 23.814,52
15/01/2025 09010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
LIQUIDADO 23.814,52
15/01/2025 03010005
CACAU GAS LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 227.575,66
15/01/2025 03010005
CLINICA MEDICA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 227.575,66
15/01/2025 03010005
JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 227.575,66
15/01/2025 03010005
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 227.575,66
15/01/2025 03010002
CILENE DE SOUSA ROCHA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 372.074,79
15/01/2025 03010002
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 372.074,79
15/01/2025 03010002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
PAGO 372.074,79
15/01/2025 03010001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
PAGO 191.925,21
15/01/2025 02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
15/01/2025 02010041
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
15/01/2025 02010041
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
15/01/2025 02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NA FORMATAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E [...]
LIQUIDADO 12,00
15/01/2025 02010041
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
15/01/2025 02010041
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 12,00
14/01/2025 14010007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PR [...]
PAGO 51.974,68
14/01/2025 14010007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PR [...]
LIQUIDADO 51.974,68
14/01/2025 14010007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PR [...]
EMPENHADO 142.930,37
14/01/2025 14010006
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO [...]
EMPENHADO 56.400,00
14/01/2025 14010005
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS.
EMPENHADO 112.800,00
14/01/2025 14010005
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS.
EMPENHADO 112.800,00
14/01/2025 14010004
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA.
EMPENHADO 163.200,00
14/01/2025 14010004
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA.
EMPENHADO 163.200,00
14/01/2025 14010003
UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME.
EMPENHADO 163.200,00
14/01/2025 14010003
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME.
EMPENHADO 163.200,00
14/01/2025 14010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SE [...]
EMPENHADO 151.200,00
14/01/2025 14010002
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SE [...]
EMPENHADO 151.200,00
14/01/2025 14010001
S & J PUBLICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP.
EMPENHADO 56.400,00
14/01/2025 14010001
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP.
EMPENHADO 56.400,00
13/01/2025 13010004
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125.
EMPENHADO 13.574,60
13/01/2025 13010004
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125.
EMPENHADO 13.574,60

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