| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
6.811,53 |
|
| 20/01/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
6.811,53 |
|
| 20/01/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.811,53 |
|
| 20/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
6.811,53 |
|
| 20/01/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
6.811,53 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
CILENE DE SOUSA ROCHA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
14.130,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
PAULO NEI ABREU DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
14.130,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
14.130,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
28.260,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
RENE VIEIRA DINELLI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA SOCIEMOCIONAL PARA GESTORES ESCOLARES NA JORNADA PEDAGOGICA EM FORMATO REMOTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
RENE VIEIRA DINELLI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
28.260,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
28.260,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
28.260,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
1.559,40 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
18.712,80 |
|
| 17/01/2025 |
02010075
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
45,59 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
EMPLAKI LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2025 |
10010002
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 15/01/2025 |
10010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 15/01/2025 |
10010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 15/01/2025 |
10010001
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 15/01/2025 |
09010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
3.285,50 |
|
| 15/01/2025 |
09010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
|
LIQUIDADO |
3.285,50 |
|
| 15/01/2025 |
09010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
23.814,52 |
|
| 15/01/2025 |
09010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO.
|
LIQUIDADO |
23.814,52 |
|
| 15/01/2025 |
03010005
CACAU GAS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
227.575,66 |
|
| 15/01/2025 |
03010005
CLINICA MEDICA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
227.575,66 |
|
| 15/01/2025 |
03010005
JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
227.575,66 |
|
| 15/01/2025 |
03010005
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
227.575,66 |
|
| 15/01/2025 |
03010002
CILENE DE SOUSA ROCHA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
372.074,79 |
|
| 15/01/2025 |
03010002
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
372.074,79 |
|
| 15/01/2025 |
03010002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
372.074,79 |
|
| 15/01/2025 |
03010001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
|
PAGO |
191.925,21 |
|
| 15/01/2025 |
02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NA FORMATAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PR [...]
|
PAGO |
51.974,68 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PR [...]
|
LIQUIDADO |
51.974,68 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PR [...]
|
EMPENHADO |
142.930,37 |
|
| 14/01/2025 |
14010006
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
56.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS.
|
EMPENHADO |
112.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS.
|
EMPENHADO |
112.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA.
|
EMPENHADO |
163.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA.
|
EMPENHADO |
163.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME.
|
EMPENHADO |
163.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME.
|
EMPENHADO |
163.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SE [...]
|
EMPENHADO |
151.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SE [...]
|
EMPENHADO |
151.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
S & J PUBLICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP.
|
EMPENHADO |
56.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP.
|
EMPENHADO |
56.400,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125.
|
EMPENHADO |
13.574,60 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125.
|
EMPENHADO |
13.574,60 |
|