| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
06010016
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSE [...]
|
PAGO |
711,86 |
|
| 02/07/2025 |
06010015
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
4.004,34 |
|
| 02/07/2025 |
06010009
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. [...]
|
PAGO |
74,99 |
|
| 02/07/2025 |
06010008
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
7.456,62 |
|
| 02/07/2025 |
06010005
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CO [...]
|
PAGO |
12.839,51 |
|
| 02/07/2025 |
05020004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
05020004
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS FUNERARIA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
03030139
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BÁS [...]
|
PAGO |
8.827,36 |
|
| 02/07/2025 |
03030138
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME [...]
|
PAGO |
73.312,31 |
|
| 02/07/2025 |
03030137
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. [...]
|
PAGO |
11.379,27 |
|
| 02/07/2025 |
03030136
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.599,88 |
|
| 02/07/2025 |
03030135
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.960,77 |
|
| 02/07/2025 |
03030134
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. C [...]
|
PAGO |
30.966,58 |
|
| 02/07/2025 |
03030133
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.298,16 |
|
| 02/07/2025 |
03030132
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE [...]
|
PAGO |
2.305,59 |
|
| 02/07/2025 |
03030002
JFS COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA AREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013 [...]
|
LIQUIDADO |
10.100,33 |
|
| 02/07/2025 |
03020071
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO DE PRODUÇÃO A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS VITAIS DA POPULAÇÃO DE PETENCOSTE/CE. REFERENTE AO INCENTIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070031
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5,54 |
|
| 02/07/2025 |
02070011
F. ROUMES R. DE AGUIAR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. REF. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA [...]
|
EMPENHADO |
67,83 |
|
| 02/07/2025 |
02070009
FRANCISCO ELIO FERREIRA PONTES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
7,02 |
|
| 02/07/2025 |
02070009
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
7,02 |
|
| 02/07/2025 |
02070005
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO NO I SEMINÁRIO PRACTUCUS, GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES E CONTRATOS: DESAFIOS E SOLUÇÕES - NODALIDADES PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO N [...]
|
EMPENHADO |
5.520,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
ANTONIO ALBERTO MARTINS DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/10/2023, VIA PIX A TITUTO DE ITBI DO IMOVEL DE INSCRIÇÃO 8968, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
ANTONIO ALBERTO MARTINS DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/10/2023, VIA PIX A TITUTO DE ITBI DO IMOVEL DE INSCRIÇÃO 8968, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.07.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.07.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.07.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.07.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060029
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
33.753,32 |
|
| 02/07/2025 |
02060028
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
6.777,39 |
|
| 02/07/2025 |
02050016
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
986,38 |
|
| 02/07/2025 |
02050015
AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOST [...]
|
PAGO |
28.262,78 |
|
| 02/07/2025 |
02050015
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOST [...]
|
PAGO |
28.262,78 |
|
| 02/07/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NA FORMATAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
54,96 |
|
| 02/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
54,96 |
|
| 02/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
40,52 |
|
| 02/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
40,52 |
|
| 02/07/2025 |
01040026
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMI [...]
|
PAGO |
2.923,81 |
|
| 01/07/2025 |
17010004
CILENE DE SOUSA ROCHA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
1.177,50 |
|
| 01/07/2025 |
17010004
PAULO NEI ABREU DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
1.177,50 |
|
| 01/07/2025 |
17010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
1.177,50 |
|
| 01/07/2025 |
17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
| 01/07/2025 |
17010002
RENE VIEIRA DINELLI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
| 01/07/2025 |
17010002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
| 01/07/2025 |
17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
| 01/07/2025 |
17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
1.559,40 |
|
| 01/07/2025 |
15050010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
PAGO |
12.970,50 |
|
| 01/07/2025 |
14030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
14030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|