lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18535 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/12/2024 - 12:25:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/01/2024 02010144
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
PAGO 4.867,79
19/01/2024 02010144
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 4.867,79
19/01/2024 02010142
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
PAGO 3.845,26
19/01/2024 02010142
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 3.845,26
19/01/2024 02010140
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
PAGO 9.336,22
19/01/2024 02010140
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 9.336,22
19/01/2024 02010138
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
PAGO 4.842,97
19/01/2024 02010138
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 4.842,97
19/01/2024 02010137
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
PAGO 12.222,45
19/01/2024 02010137
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 12.222,45
19/01/2024 02010136
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
PAGO 7.474,44
19/01/2024 02010136
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 7.474,44
19/01/2024 02010012
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
PAGO 549,32
19/01/2024 02010012
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 549,32
19/01/2024 02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
PAGO 1.850,68
19/01/2024 02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
LIQUIDADO 1.850,68
19/01/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
PAGO 6.462,99
19/01/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
PAGO 0,77
19/01/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 0,77
19/01/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 6.462,99
18/01/2024 18010007
RADIO FM CAXITORE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 14.130,00
18/01/2024 18010006
RADIO FM CAXITORE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 28.260,00
18/01/2024 18010005
RADIO FM CAXITORE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 28.260,00
18/01/2024 18010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
EMPENHADO 18.712,80
18/01/2024 18010003
ACM FERREIRA GASES LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
EMPENHADO 12.750,00
18/01/2024 18010002
ACM FERREIRA GASES LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
LIQUIDADO 1.995,00
18/01/2024 18010002
ACM FERREIRA GASES LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
EMPENHADO 1.995,00
18/01/2024 18010001
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
PAGO 131,16
18/01/2024 18010001
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
LIQUIDADO 131,16
18/01/2024 18010001
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
EMPENHADO 131,16
18/01/2024 08010003
PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PERIFERICA 1 POTENCIA 1HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DO PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 400,00
18/01/2024 02010181
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
18/01/2024 02010181
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
18/01/2024 02010026
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
18/01/2024 02010026
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
17/01/2024 17010008
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORM [...]
EMPENHADO 3.470,00
17/01/2024 17010007
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
EMPENHADO 5.295,00
17/01/2024 17010006
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
EMPENHADO 7.345,80
17/01/2024 17010005
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
EMPENHADO 3.360,00
17/01/2024 17010004
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
EMPENHADO 5.240,76
17/01/2024 17010003
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍ [...]
EMPENHADO 7.107,30
17/01/2024 17010002
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍ [...]
EMPENHADO 5.651,65
17/01/2024 17010001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
EMPENHADO 6.631,95
16/01/2024 16010006
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
EMPENHADO 150,00
16/01/2024 16010005
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241347351) REFERENTE FISCALIZAÇÃO - BUEIROS DA VARZEA DO GADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO D [...]
EMPENHADO 99,64
16/01/2024 16010004
ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB - 3C, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
EMPENHADO 422,50
16/01/2024 16010003
SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE CONSERTO DO BOMBEADOR DA BOMBA DA COMUNIDADE DE JARDIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
EMPENHADO 348,00
16/01/2024 16010002
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
EMPENHADO 192.977,09
16/01/2024 16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
EMPENHADO 2.400,00
16/01/2024 15010008
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
PAGO 7.110,00
16/01/2024 03010046
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILID [...]
PAGO 380.174,46
16/01/2024 02010182
I. ARAGÃO ROCHA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
PAGO 8.203,00
16/01/2024 02010179
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
16/01/2024 02010179
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
16/01/2024 02010028
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 24,00
16/01/2024 02010028
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 24,00
16/01/2024 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 60,00
16/01/2024 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 60,00
16/01/2024 02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 11,00
16/01/2024 02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 11,00

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